鄞城集团全面开展内部审计工作
发布日期:2024-09-24
14:20
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信息来源:区审计局
为进一步提高公司内控制度执行力、规范管理行为、防范经营风险,推进国有企业高质量发展,实现国有资产保值增值。今年,鄞城集团审计部组织开展了六项内审工作,内审项目涉及财务收支如宁波隆园园林工程有限公司财务收支情况专项审计调查、项目预算执行情况及内控有效执行情况等,各子公司风险防范意识显著提高。近日,对宁波市鄞州区南部新城建设管理有限公司内控有效执行情况开展专项调查并组织召开了审计进点会。鄞城集团副总经理周东波、审计部经理黄小芳、审计组组长金映红、南部建设负责人周蓉等出席会议。
会上,金映红宣读了审计通知书、审计工作,并对本次审计的重点内容、审计范围、时间安排等事项进行了详细讲解。黄小芳强调本次审计目的是通过排查找出管理盲区,防范风险,提升子公司管理水平,重点关注子公司在建项目合同履行、项目过程管理规范性和制度执行情况,同时审查子公司财务收支、资产管理等情况。强化管理细节,提升管理水平,注重过程留痕,确保管理环节可追溯。
周东波就做好此次内审工作提出三点要求:一是提高认识,认真对待。被审计公司应主动配合审计工作,自觉接受审计监督,将审计视为提升管理水平的契机;二是加强沟通、提高效率。认真细致做好沟通联络、服务保障、落实回应等工作,及时高效报送资料,确保审计任务圆满完成;三是抓好整改,完善管理。通过内部审计对自身进行“体检”,坚持立审立改、边审边改、举一反三,找出管理的薄弱环节,完善内部控制制度体系,进一步提升管控效能。
周蓉表态一定积极主动配合审计工作开展,及时真实完整地提供本次审计所需资料,做到正常生产经营和接受审计监督“两不误、两促进”。 (黄小芳、金映红)
会议现场