索引号 | 002971791/2024-116417 | ||
组配分类 | 镇街道预算(已归档) | 发布机构 | 塘溪镇 |
生成日期 | 2024-02-22 | 公开方式 | 主动公开 |
主题分类 | 政务公开 | 体裁分类 | 公告,通告 |
公开范围 | 面向全社会 |
宁波市鄞州区塘溪镇人民政府2024年部门预算 |
发布日期: 2024-02-22 15:00 信息来源: 塘溪镇 信息来源: 塘溪镇 |
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置情况 第二部分 2024年部门预算安排情况说明 一、2024年部门收支预算总表的说明 二、2024年收入预算总表的说明 三、2024年支出预算总表的说明 四、2024年财政拨款收支预算总表的说明 五、2024年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明 八、2024年政府性基金预算支出表的说明 九、2024年国有资本经营预算支出表的说明 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)政府采购情况 (三)国有资本占有使用情况 (四)绩效目标设置情况 第三部分 名称解释 一、收入科目 二、支出科目 三、机关运行经费 第一部分 部门概况 一、主要职能 中共宁波市鄞州区塘溪镇委员会是党在基层的一级组织,受中共鄞州区委领导,是全镇的领导核心,对本镇的政治、经济、文化和社会发展等各方面实行全面领导。宁波市鄞州区塘溪镇人民政府是镇人民代表大会执行机关,是国家基层行政机关,受宁波市鄞州区人民政府领导和镇人民代表大会监督,依据法律、法规,在本辖区内行使一级政府行政管理职能。塘溪镇党委、政府主要履行以下职能: (一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。 (二)落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。 (三)负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施;组织基础设施和各项公益事业建设;加快经济社会发展,改善群众生活环境。 (四)贯彻党的农村政策,指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变;加强农业和农村社会化服务体系建设。 (五)负责做好辖区内经济、教育、卫生计生、科技、文化、体育、气象灾害防御、抢险救灾、安全生产、环境资源保护,以及民政、司法、人力资源和社会保障、人民武装、民族宗教、对台等工作。 (六)负责辖区内社会治安综合治理、信访以及矛盾纠纷调解等工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定;负责流动人口管理服务,保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。 (七)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。 (八)加强镇级财政监督、管理,按计划组织、管理镇财政收支;加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务,做好统计工作;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。 (九)负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,组织开展社会公德教育,开展爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。 (十)负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作;推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。 (十一)负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。 (十二)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置情况 宁波市鄞州区塘溪镇人民政府部门预算只包含一家本级单位预算,因此所属单位预算不再另行公开。 本单位包含从预算单位构成看,从预算单位构成看,从预算单位构成看,部门预算包括乡镇(街道)本级预算及所属事业单位预算塘溪镇部门预算只包含一家本级单位预算,因此所属单位预算不再另行公开等内设机构。 第二部分 2024年部门预算安排情况说明 一、2024年部门收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算7947.04万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。 二、2024年收入预算总表的说明 本部门2024年收入预算7947.04万元,其中:一般公共预算拨款收入7947.04万元,占100.00%。 三、2024年支出预算总表的说明 本部门2024年支出预算7947.04万元。 (一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)4212.40万元、公共安全支出(类)647.40万元、科学技术支出(类)87.80万元、文化旅游体育与传媒支出(类)47.60万元、社会保障和就业支出(类)628.41万元、卫生健康支出(类)210.62万元、城乡社区支出(类)1144.00万元、农林水支出(类)392.50万元、商业服务业等支出(类)150.00万元、住房保障支出(类)426.31万元。 (二)按支出用途分类,包括:人员支出3306.75万元,日常公用支出388.70万元,项目支出4251.59万元。 四、2024年财政拨款收支预算总表的说明 本部门2024年财政拨款收支预算7947.04万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7947.04万元;支出包括:一般公共服务支出(类)4212.40万元、公共安全支出(类)647.40万元、科学技术支出(类)87.80万元、文化旅游体育与传媒支出(类)47.60万元、社会保障和就业支出(类)628.41万元、卫生健康支出(类)210.62万元、城乡社区支出(类)1144.00万元、农林水支出(类)392.50万元、商业服务业等支出(类)150.00万元、住房保障支出(类)426.31万元。 五、2024年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 本部门2024年一般公共预算当年拨款7947.04万元,比上年执行数11008.92万元减少3061.88万元,主要原因是本部门2024年一般公共预算当年拨款7947.04万元,比上年执行数11008.92万元减少3061.88万元,主要原因是2023年执行数为11009万元,其中镇本级预算支出为6898万元,区级专项补助支出为4111万元。2024年一般公共预算比2023年执行数减少,原因是2024年一般公共预算数不包括区级专项补助。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出(类)4212.40万元,占53.00%;公共安全支出(类)647.40万元,占8.14%;科学技术支出(类)87.80万元,占1.10%;文化旅游体育与传媒支出(类)47.60万元,占0.59%;社会保障和就业支出(类)628.41万元,占7.90%;卫生健康支出(类)210.62万元,占2.65%;城乡社区支出(类)1144.00万元,占14.39%;农林水支出(类)392.50万元,占4.93%;商业服务业等支出(类)150.00万元,占1.88%;住房保障支出(类)426.31万元,占5.42%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)21.00万元,比上年执行数增加2.38万元,增长12.78%,主要原因是:人大预算追加。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1754.16万元,比上年执行数增加41.20万元,增长2.41%,主要原因是:功能科目调整。 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)490.69万元,比上年执行数增加316.31万元,增长181.39%,主要原因是:行政人员的人数变动和工资奖金变动。 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1058.45万元,比上年执行数减少30.61万元,下降2.81%,主要原因是:事业人员的人数变动和工资奖金变动。 5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)23.60万元,比上年执行数0万元增加23.60万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)27.00万元,比上年执行数0万元增加27.00万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)609.00万元,比上年执行数0万元增加609.00万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)25.50万元,比上年执行数0万元增加25.50万元,主要原因是:功能科目调整。 9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)24.00万元,比上年执行数0万元增加24.00万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)88.00万元,比上年执行数减少21.31万元,下降19.50%,主要原因是:宣传预算减少。 11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)91.00万元,比上年执行数增加90.84万元,增长56775.00%,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 12.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)32.40万元,比上年执行数0万元增加32.40万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 13.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)615.00万元,比上年执行数0万元增加615.00万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)69.50万元,比上年执行数0万元增加69.50万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)18.30万元,比上年执行数0万元增加18.30万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)47.60万元,比上年执行数增加19.75万元,增长70.92%,主要原因是:功能科目调整。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)40.56万元,比上年执行数增加1.45万元,增长3.71%,主要原因是:2024年行政退休人数增加。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)55.84万元,比上年执行数增加1.29万元,增长2.36%,主要原因是:2024年事业退休人数增加。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)176.00万元,比上年执行数减少2.39万元,下降1.34%,主要原因是:2024年缴纳基本养老保险人数减少。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)88.01万元,比上年执行数减少3.01万元,下降3.31%,主要原因是:2024年缴纳职业年金保险人数减少。 21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)20.00万元,比上年执行数减少50.72万元,下降71.72%,主要原因是:功能科目调整。 22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)248.00万元,比上年执行数增加110.93万元,增长80.93%,主要原因是:功能科目调整。 23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)114.50万元,比上年执行数增加88.69万元,增长343.63%,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36.57万元,比上年执行数增加3.40万元,增长10.25%,主要原因是:2024年医疗保险基数调整。 25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)39.14万元,比上年执行数增加2.25万元,增长6.10%,主要原因是:2024年医疗保险基数调整。 26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.41万元,比上年执行数增加1.25万元,增长6.52%,主要原因是:2024年医疗保险基数调整。 27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)595.00万元,比上年执行数减少187.91万元,下降24.00%,主要原因是:功能科目调整。 28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)544.00万元,比上年执行数增加121.80万元,增长28.85%,主要原因是:功能科目调整。 29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)5.00万元,比上年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是:功能科目调整。 30.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)89.00万元,比上年执行数0万元增加89.00万元,主要原因是:功能科目调整。 31.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)120.00万元,比上年执行数减少288.09万元,下降70.59%,主要原因是:2023年该项目执行数包括区级专项补助,2024年该项目预算数并不包括区级补助。 32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)152.50万元,比上年执行数减少990.01万元,下降86.65%,主要原因是:2023年该项目执行数包括区级专项补助,2024年并不包括。 33.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)11.00万元,比上年执行数0万元增加11.00万元,主要原因是:功能科目调整。 34.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)20.00万元,比上年执行数减少85.89万元,下降81.11%,主要原因是:2023年该项目执行数包括区级专项补助,2024年该项目预算数并不包括区级补助。 35.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸企业补贴(项)150.00万元,比上年执行数0万元增加150.00万元,主要原因是:2023年此项目是由政府性基金预算支出,从2024年度开始由一般公共预算支出。 36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)424.30万元,与上年基本持平。 37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.01万元,比上年执行数增加0.06万元,增长3.08%,主要原因是:2024年提组补贴人员变动。 六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 本部门2024年一般公共预算基本支出3695.45万元,其中: 人员经费3306.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费388.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。 七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明 本部门2024年“三公”经费预算33.00万元,比上年预算数下降5.71%。其中: (一)因公出国(境)费用:本部门2024年因公出国(境)预算为0,与上年持平。 (二)公务接待费:2024年安排公务接待费预算6.00万元,主要用于本部门日常接待其他单位部门调研学习。2024年比上年预算数增长20.00%,增加的主要原因是2023年公务接待执行数为5.9万元,且本年度公务接待的需求增多。 (三)公务用车购置:2024年安排公务用车购置预算12.00万元(含购置税等附加费用),主要用于本部门经批准购置1辆公务用车。2024年比上年预算数下降20.00%,减少的主要原因是本部门经批准购置的1辆公务用车。2024年比上年预算数下降20.00%,减少的主要原因是公务用车购置车辆预计价格下降。 (四)公务用车运行费:2024年安排公务用车运行费预算15.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。 八、2024年政府性基金预算支出表的说明 本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2024年国有资本经营预算支出表的说明 本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2024年本部门本级塘溪镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算388.7万元,较上年预算数减少3.04万元,下降0.78%。 (二)政府采购情况 2024年本部门各单位政府采购预算总额775.32万元,其中:政府采购货物预算51.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算724万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至上年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,行政执法车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。 2024年部门预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,行政执法车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本部门没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。 (四)绩效目标设置情况 2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理,部门预算项目22个,项目支出预算资金4251.59万元。 第三部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 11.统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 12.统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 13.财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 16.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.司法(款)其他司法支出(项):指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。 19.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。 20.其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。 21.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 22.文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 23.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 24.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 25.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 26.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。 27.就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。 28.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。 29.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。 30.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 31.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 32.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 33.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 34.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 35.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 36.农业农村(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。 37.农业农村(款)农业生产发展(项):指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应 用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村 一二三产业融合等方面支出。 38.农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 39.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 40.水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 41.商业流通事务(款)民贸企业补贴(项):指反映民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出。 42.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 43.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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