鄞城集团:发挥审计“体检”作用,促进国企健康发展 | 鄞城集团有序开展2023年度内部审计工作

发布日期:2023-06-09 16:22 浏览次数: 信息来源:鄞城集团

近期,鄞城集团审计部开启了2023年度内部审计工作。

本次审计工作将以财务收支审计防范和公款存放安全风险为检查导向,以控制财务风险和经营风险为目标,以内控制度执行为风控监测风向标,对集团下属宁波市鄞州区鄞城宾馆有限责任公司、宁波市正杰建设工程检测有限公司等单位进行财务收支、经营绩效专项调查审计。

为全面提升内部审计工作质量,以常态化审计“体检”护航企业高质量发展,审计部以专项调查审计为抓手,从未来经营发展角度,了解和掌握企业实际经营情况,梳理企业存在的问题,及时解决完善规章制度,为企业管理层决策提供合理的建议和有效的信息。进一步提高子公司经营管理和风险防范能力,促进鄞城可持续性发展的良性生态。